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哔咔漫画
2015年部门预算基本情况说明
| 预算01表 | |||
| 收支预算总表 | |||
| 单位名称:省住房和城乡建设厅 | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 2015年预算 | 项目 | 2015年预算 |
| 一、预算拨款 | 5635.87 | 一、基本支出 | 4826.87 |
| 一般公共预算拨款 | 5563.87 | 工资福利支出 | 1800.78 |
| 基金预算拨款 | 72 | 一般商品和服务支出 | 636.4 |
| 二、财政专户拨款 | 0 | 对个人和家庭的补助 | 2329.69 |
| 教育收费 | 0 | 其他资本性支出等 | 60 |
| 其他财政收入拨款 | 0 | ||
| 三、其他资金 | 0 | 二、项目支出 | 809 |
| 事业收入 | 0 | 行政事业类项目 | 809 |
| 事业单位经营收入 | 0 | 基本建设类项目 | 0 |
| 其他收入 | 0 | 其他类项目 | 0 |
| 三、事业单位经营支出 | 0 | ||
| 本年收入合计 | 5635.87 | 本年支出合计 | 5635.87 |
| 四、上级补助收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0 | 六、结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 5635.87 | 支出总计 |
5635.87 |
|
预算02表 |
|||||||||
|
2015年部门预算基本支出及其他支出预算表 |
|||||||||
|
单位名称:省住房和城乡建设厅 |
单位:万元 |
||||||||
|
支出项目类别(资金使用单位) |
总计 |
预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||||
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
|
|
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
4,826.87 |
4,826.87 |
4,826.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
省住房和城乡建设厅本部 |
3,530.28 |
3,530.28 |
3,530.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
基本支出 |
3,530.28 |
3,530.28 |
3,530.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
工资福利支出 |
1,303.95 |
1,303.95 |
1,303.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
商品和服务支出 |
363.00 |
363.00 |
363.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
对个人和家庭的补助支出 |
1,853.33 |
1,853.33 |
1,853.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
其他资本性等支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
省散装水泥办公室 |
260.50 |
260.50 |
260.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
基本支出 |
260.50 |
260.50 |
260.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
工资福利支出 |
94.50 |
94.50 |
94.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
商品和服务支出 |
38.00 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
对个人和家庭的补助支出 |
128.00 |
128.00 |
128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
省建设工程造价总站 |
437.03 |
437.03 |
437.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
基本支出 |
437.03 |
437.03 |
437.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
工资福利支出 |
145.25 |
145.25 |
145.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
商品和服务支出 |
64.40 |
64.40 |
64.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
对个人和家庭的补助支出 |
227.38 |
227.38 |
227.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
广东省建设执业资格注册中心 |
400.00 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
基本支出 |
400.00 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
工资福利支出 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
商品和服务支出 |
170.00 |
170.00 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
对个人和家庭的补助支出 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
其他资本性等支出 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
省建设工程质量安全监督检测总站 |
199.06 |
199.06 |
199.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
基本支出 |
199.06 |
199.06 |
199.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
工资福利支出 |
157.08 |
157.08 |
157.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
商品和服务支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
对个人和家庭的补助支出 |
40.98 |
40.98 |
40.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
哔咔漫画 2015年项目预算支出情况说明
2015年本部门财政拨款安排项目支出共809万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)预算支出737万元,比上年预算531万元增加206万元,主要原因是:广东省城乡规划督察范围由第一届的珠三角地区扩展到全省各地级以上市和顺德区,督察方式由单一巡察改为派驻与巡察相结合,督察人员从原来的11人增加等22人,“广东省城乡规划督察工作经费”项目预算从上年的80万元增加到280万元。
主要支出项目有“珠三角城乡规划督察员巡察工作”280万元、“行政事业收费返拨款”300万元、“粤财大厦办公用房物业管理费”157万元。
2.资源勘探电力信息等事务(类)散装水泥专项支出(款)其他散装水泥专项支出(项)预算支出72万元,与上年预算持平。主要支出项目是“散装水泥管理专项费用”72万元。
|
|
预算03表 |
|||||||||
|
2015年部门预算项目支出预算表 |
||||||||||
|
单位名称:省住房和城乡建设厅 |
单位:万元 |
|||||||||
|
支出项目类别(资金使用单位) |
总计 |
预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||||
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
|
|
|
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
809.00 |
809.00 |
737.00 |
72.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
省住房和城乡建设厅本部 |
737.00 |
737.00 |
737.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
广东省城乡规划督察工作经费 |
280.00 |
280.00 |
280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
粤财大厦办公用房物业管理费 |
157.00 |
157.00 |
157.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
省住建厅行政事业收费返拨款 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
省散装水泥办公室 |
72.00 |
72.00 |
0.00 |
72.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
散装水泥管理专项费用 |
72.00 |
72.00 |
0.00 |
72.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
预算04表 |
|||||
|
2015年部门预算支出明细表(按经济分类) |
||||||
|
省住房和城乡建设厅 |
单位:万元 |
|||||
|
经济科目名称 |
总计 |
预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
|
|
||
|
合计 |
5,635.87 |
5,635.87 |
5,563.87 |
72.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[30101]基本工资 |
550.08 |
550.08 |
550.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[30102]津贴补贴 |
777.72 |
777.72 |
777.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[30103]奖金 |
249.00 |
249.00 |
249.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[30104]社会保障缴费 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[30105]伙食费 |
22.50 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[30107]绩效工资 |
208.48 |
208.48 |
208.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[30199]其他工资福利支出 |
59.00 |
59.00 |
59.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[30201]办公费 |
79.00 |
79.00 |
78.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[30202]印刷费 |
21.50 |
21.50 |
20.50 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[30203]咨询费 |
7.00 |
7.00 |
2.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[30204]手续费 |
5.10 |
5.10 |
5.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[30205]水费 |
12.80 |
12.80 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[30206]电费 |
102.90 |
102.90 |
102.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[30207]邮电费 |
31.30 |
31.30 |
31.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[30209]物业管理费 |
109.10 |
109.10 |
109.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[30211]差旅费 |
115.30 |
115.30 |
105.30 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[30212]因公出国(境)费用 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[30213]维修(护)费 |
20.30 |
20.30 |
20.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[30214]租赁费 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[30215]会议费 |
44.50 |
44.50 |
39.50 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[30216]培训费 |
39.50 |
39.50 |
36.50 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[30217]公务接待费 |
10.50 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[30226]劳务费 |
13.00 |
13.00 |
1.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[30227]委托业务费 |
291.00 |
291.00 |
281.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[30228]工会经费 |
16.30 |
16.30 |
16.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[30229]福利费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[30231]公务用车运行维护费 |
149.70 |
149.70 |
139.70 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[30239]其他交通费用 |
62.00 |
62.00 |
60.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[30299]其他商品和服务支出 |
92.60 |
92.60 |
91.60 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[30301]离休费 |
171.68 |
171.68 |
171.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[30302]退休费 |
987.09 |
987.09 |
987.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[30305]生活补助 |
164.00 |
164.00 |
164.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[30307]医疗费 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[30309]奖励金 |
15.80 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[30311]住房公积金 |
313.60 |
313.60 |
313.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[30313]购房补贴 |
480.72 |
480.72 |
480.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
268.80 |
268.80 |
268.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[31002]办公设备购置 |
35.00 |
35.00 |
30.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[31007]信息网络购建 |
37.00 |
37.00 |
30.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
| 预算05表 | ||||||
| 2015年部门预算支出明细表(按功能科目) | ||||||
| 省住房和城乡建设厅 | 单位:万元 | |||||
| 功能科目名称 | 总计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | ||||
| 合计 | 5,635.87 | 5,635.87 | 5,563.87 | 72 | 0 | 0 |
| [208]社会保障和就业支出 | 1,291.87 | 1,291.87 | 1,291.87 | 0 | 0 | 0 |
| [20805]行政事业单位离退休 | 1,291.87 | 1,291.87 | 1,291.87 | 0 | 0 | 0 |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 1,059.13 | 1,059.13 | 1,059.13 | 0 | 0 | 0 |
| [2080502]事业单位离退休 | 232.74 | 232.74 | 232.74 | 0 | 0 | 0 |
| [212]城乡社区支出 | 4,272.00 | 4,272.00 | 4,272.00 | 0 | 0 | 0 |
| [21201]城乡社区管理事务 | 4,115.00 | 4,115.00 | 4,115.00 | 0 | 0 | 0 |
| [2120101]行政运行(城乡社区管理事务) | 2,479.35 | 2,479.35 | 2,479.35 | 0 | 0 | 0 |
| [2120105]工程建设标准规范编制与监管 | 312.65 | 312.65 | 312.65 | 0 | 0 | 0 |
| [2120106]工程建设管理 | 157.08 | 157.08 | 157.08 | 0 | 0 | 0 |
| [2120110]执业资格注册、资质审查 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 765.92 | 765.92 | 765.92 | 0 | 0 | 0 |
| [21299]其他城乡社区支出 | 157 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 |
| [2129999]其他城乡社区支出 | 157 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 |
| [215]资源勘探信息等支出 | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| [21560]散装水泥专项资金支出 | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| [2156099]其他散装水泥专项资金支出 | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 |
哔咔漫画 2015年“三公经费”支出预算情况说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共2189.35万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.因公出国(境)费支出预算6万元,计划安排1人1次参加与城乡规划建设相关的国际会议。与2014年部门预算相比增加了6万元,主要原因是2014年部门未在部门预算经费中安排相关出访团组计划。
2.公务用车购置及运行及维护支出预算139.70万元,主要是按平均每辆2.358万元的标准,一般公务车保有量53辆,全年运行费支出预算139.70万元。与2014年部门预算相比减少了3万元,主要是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求,推进党政机关厉行节约反对浪费,建设节约型机关,并通过合理有效配置公务用车资源,降低行政运行成本。
3.公务接待费支出预算10.50万元,主要是2015年全年计划用于接待上级部门业务检查、国内外访问团来粤交流考察学习所需的业务接待等费用支出。与2014年部门预算相比减少了3.7万元,主要是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求,严格执行国内公务接待标准,落实中央八项规定精神,切实减少公务接待支出。
|
|
预算06表 |
|
|
2015年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
||
|
单位名称:省住房和城乡建设厅 |
单位:万元 |
|
|
项目 |
金额 |
|
|
2015年行政经费 |
2,189.35 |
|
|
其中:“三公”经费 |
156.20 |
|
|
其中:(一)因公出国(境)支出 |
6.00 |
|
|
(二)公务用车购置及运行维护支出 |
139.70 |
|
|
1.公务用车购置 |
0.00 |
|
|
2.公务用车运行维护费 |
139.70 |
|
|
(三)公务接待费支出 |
10.50 |
|
(2016年7月5日更新)